校内有关单位:
为全面考核我校经费的使用和效益情况,做好年终决算准备工作。现将年终清理有关事项通知如下:
一、收入分配结算。凡有未分配收入的各院系、处室,请于
二、个人借款冲账。在财务处有借款的老师,请于
三、收费票据清理。各单位要对本单位票据使用情况进行清理,凡在财务处领用的票据要在收费工作结束后,及时到财务处办理票据核销手续,对尚未使用的基金票据要于
四、完成专项经费支出。各单位要对本单位2009年专项经费进行全面清理,对未完成的专项,要加快工作进度,确保在2009年完成专项资金支出。对于在规定时间未完成的专项,将予以收回。
财务处
二〇〇九年十二月十六日
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