
为进一步规范学院内部行政与科研财务管理工作,增强全体教职工的审计风险防范意识和财经纪律意识,补齐内控管理短板,切实防范财务审计风险,6月23日下午,我院在学院报告厅举办审计工作专题培训会。会议特邀审计处副处长刘萍担任主讲,学院党委书记高飞主持,科级干部及教师代表参加。
培训会上,刘萍围绕高校审计工作核心要点展开系统讲解。她首先梳理了现行审计监督相关法律法规,全面介绍当前审计管理体制,明晰各级审计部门职责与监督权限,帮助与会人员厘清制度框架,纠正对内部审计工作的认知偏差。随后,结合学校历年审计台账,她梳理了各院系日常工作中的高频共性问题,聚焦票据报销、资产管控、流程审批、内控执行等薄弱环节,剖析成因与潜在风险,提出标准化整改要求,直面管理短板,起到有力的警示作用。针对高校管理的核心痛点,会议重点聚焦科研经费使用规范,详细解读经费预算、日常支出、结题清算等全流程管理要求,并辅以校内外真实违规案例,以案释纪、以案明规,细致阐明经费使用禁区、违规处罚标准及整改路径,使参会人员清晰掌握科研经费使用的红线。会议最后,高飞作总结讲话,要求全体参会人员会后认真落实会议精神,主动学习财经审计相关制度,立足岗位开展自查,杜绝同类问题反复发生。
本次培训直面工作痛点、贴近岗位实际,有效提升了全院教职工合规办事、依规用费的责任意识。下一步,我院将以此次培训为契机,常态化推进财务内控自查,持续优化行政办公与科研经费管理流程,严守财经纪律关口,以严谨规范的内部管理体系,为学院教学、科研各项工作高质量平稳推进提供坚实保障。
(文 孙冉 赵宇豪)
